
老師,我去年11月預付了一筆費用,發票是今年4.5才陸續取得的,但當時做的分錄是,借管理費用貸銀行存款,我現在還能紅沖那筆分錄,更正過來嗎
答: 你好,需要把錯誤的分錄紅沖,然后做正確的分錄
你好,我司在18年6月付款環保費28000元,6-11日支付50%,當時財務人員入賬借:管理費用,貸:銀行存款,但是今年3月份收到發票28000元并于8-9日支付尾款50%,請問我要怎么調整18年6月的分錄?
答: 你好 你們這個應該要分攤下費用的;付款的時候做借應付賬款14000貸銀行存款14000 按期分攤做 借管理費用貸應付賬款 支付剩余款項做 借應付賬款14000貸銀行存款就行
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上月沒收到發票,但入了借:管理費用 貸:銀行存款。這月才收到發票,該怎辦,摘要和分錄怎做
答: 您好 可以做一筆上月一樣的紅字分錄摘要寫沖銷某月某號憑證 然后根據發票做一份藍字分錄 或者金額一致的話 把發票附在上月憑證后面


芷嫣 追問
2019-03-08 09:43
bamboo老師 解答
2019-03-08 09:45