老師,請問其他應收或其他應付是負數,怎么調整 問
不需要做賬調整,只是做報表的時候負數的余額調整到對方科目反應 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

老師,我去年11月預付了一筆費用,發票是今年4.5才陸續取得的,但當時做的分錄是,借管理費用貸銀行存款,我現在還能紅沖那筆分錄,更正過來嗎
答: 你好,需要把錯誤的分錄紅沖,然后做正確的分錄
上月沒收到發票,但入了借:管理費用 貸:銀行存款。這月才收到發票,該怎辦,摘要和分錄怎做
答: 您好 可以做一筆上月一樣的紅字分錄摘要寫沖銷某月某號憑證 然后根據發票做一份藍字分錄 或者金額一致的話 把發票附在上月憑證后面
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
您好,20年查之前的賬的時候,發現有一筆款,收發票做重了,因為當時有暫估,先做了一筆沖暫估,等到付完款之后又做了一筆借:管理費用 貸:銀行存款。就相當于收發票的做沖了,我現在想跨年調一下賬。您能給寫一下分錄具體怎么寫么
答: 你的意思是暫估沒有沖掉嗎,借其他應付款 貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤


芷嫣 追問
2019-03-08 09:41
meizi老師 解答
2019-03-08 09:48