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紅沖簡易征收發票,填寫增值稅附表一時,怎么申報?我現在填了,保存不能通過,而且表一和后面的“營改增預測表”還是關聯的,“營改增預測表”里沒法填負數
5月份認證了一張發票(認證通過了),但是6月份發現這張發票信息錯誤,然后開了紅字信息表給對方,對方單位給開了紅字發票及正確的票,那7月份申報增值稅的時候,在附列資料二中紅沖發票填在哪一欄里?見截圖
老師:我收到紅字發票一張和正確的藍字發票一張,因之前已有一張錯誤的藍字認證并抵扣,現在收到紅字發票后,除了表二的20欄填入信息外,還需在哪兒填寫?


婆婆 追問
2019-03-08 09:34
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2019-03-08 09:35
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2019-03-08 09:37
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2019-03-08 09:46