5月份認證了一張發票(認證通過了),但是6月份發現這張發票信息錯誤,然后開了紅字信息表給對方,對方單位給開了紅字發票及正確的票,那7月份申報增值稅的時候,在附列資料二中紅沖發票填在哪一欄里?見截圖
槑 寶
于2017-07-03 09:03 發布 ??878次瀏覽

- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-07-03 09:04
你好,這個不是轉出
而是按取得的進項正數金額減去負數金額填寫在進項稅額欄次
相關問題討論

普通發票不需要填寫的
2019-07-30 10:53:28

您好
B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發票信息表》是為了向稅務機關申請開具紅字增值稅專用發票
2022-05-28 15:51:32

你好
這個你們是銷售方,那么直接開紅字發票就可以的
如果對方沒有認證,那么你們連紅字信息表都不需要的
2023-02-13 13:44:29

你好,專用發票跨月沖紅走什么流程
如果不是增值稅專用發票可以在開發票系統選開紅字發票功能就可以開了,放新發票入去,會打一張負數的發票出來,
如果是專用發票就比較繁瑣,要到國稅開具申請書才可以開
以上是以前做過的流程,每個地方的規定也稍有不同,你要打電話問當地的稅務局咨詢具體如何做。
1.發票沒認證。
銷方申請, 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收(這個情況,一般購方會有拒收證明), 先在防偽開票中開具紅字發票申請單,打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局, 領取紅字發票通知單,然后回去防偽開票軟件中開具負數的專用發票!
2.發票已認證。
專用發票跨月沖紅走什么流程
購方申請, 先在防偽開票中開具紅字發票申請單,同樣打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局, 領取紅字發票通知單,將通知單交給銷方,由銷方在防偽開票軟件中開具負數的專用發票即可!
2019-08-26 09:02:55

申請的信息表只有上傳稅局成功之后才有信息表編號的,你開具了紅字信息表之后還要再進行上傳。
2019-12-30 16:34:57
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槑 寶 追問
2017-07-03 09:05
鄒老師 解答
2017-07-03 09:05