老師,購買銀行理財產生收益,計入投資收益,這種情況 問
要在匯算清繳時填報A105030 答
老師,請問不是自己公司的人的機票,公司可以用來做 問
不是自己公司的人的機票,公司可以用來做賬報銷。 答
匯算清繳中,A107011符合條件的居民企業之間的股息 問
那個是填實繳的投資 答
建筑業成為中型企業有哪些優惠政策? 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,關于年匯算清繳填報固定資一次性扣除問 問
第一年的收獲是納稅調減,你賬上只能按月折舊,因為賬上沒有一次折舊的政策。 第二年開始,你這個還在正常折舊,不是但是已經一次抵扣過了,你這個折舊就多抵扣了需要納稅調增 2024年你折舊了,賬上折舊了多少?你調增多少? 答

公司買了幾臺空調 ,開的是增值稅專用發票,如果不做固定資產,進項可以抵扣 嗎?借管理費用 -辦公費,應交稅金-應交增值稅-待抵扣貸銀行
答: 你好,抵扣不抵扣進項跟是不是固定資產無關
老師我是汽車維修企業,公司買一批修理工具16000元(開的增值稅專用發票),但是單位價值都很小不夠入固定資產,我是不是可以直接:借:管理費用-工具15000元,借:應交稅金-應交增值稅1000元(假設) 貸:銀行存款16000元
答: 建議入周轉材料低值易耗品 然后攤銷到管理費用吧
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
3個點的住宿費增值稅專用發票,是不是借:管理費用-差旅費 應交稅金-進項稅
答: 是的,要是出差認證了是這么做應交稅費 應交增值稅 進項稅額
老師我初次購買稅控盤開的增值稅專用發票,分錄是不是借:管理費用480元 貸:庫存現金480元 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)480 借負數:管理費用480元對嗎?
公司買了兩臺電腦辦公用,總共7000元,可以一次性計入當期損益嗎?還有開的是增值稅專用發票,是否可以進項抵扣?如可以,是不是這樣做分錄:借:管理費用,應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款?
老師:您好!請問比如住宿費的發票還沒認證的話,是不是做賬的時候不記到科目應交稅費-應交增值稅-進項稅里呢?只是拿增值稅專用發票直接出管理費用-差旅費?
單位9月份購買了月餅用于中秋福利,對方開出了增值稅專用發票,而這張發票已經去認證了,這個賬9月能這么做嗎? 借:管理費用—福利費 貸:銀行存款 應交稅費—應交增值稅進項轉出

