你好老師,我們?nèi)ツ?2越開發(fā)票后我暫估80萬人工費(fèi) 問
稅管員不認(rèn)可可能是因匯算清繳規(guī)定,企業(yè)需補(bǔ)充成本費(fèi)用有效憑證。民工工資若屬工資薪金支出,在實(shí)際發(fā)生且合理、有合法有效憑證、依法代扣代繳個(gè)稅的條件下,可不憑發(fā)票稅前扣除。你暫估的人工費(fèi)若符合這些條件,應(yīng)可扣除,不被認(rèn)可或許是證明材料有問題或當(dāng)?shù)赜刑厥庖螅ㄗh與稅管員溝通說明。 答
老師,前期取得的進(jìn)項(xiàng)專票,前期已認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在對(duì)方 問
你好,你前期認(rèn)證抵扣的時(shí)候,如何做的分錄。 答
老師您好,我們公司投資另一個(gè)公司30萬,現(xiàn)在投資的 問
你好,你是填入哪個(gè)表。這個(gè)屬于資產(chǎn)處置 答
年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表,自然人股東A從公司借款又 問
你好,這個(gè)不需要填的。 答
你好,老師,公司業(yè)務(wù)是:客戶-公司-第三方,第三方把業(yè) 問
同學(xué),你好 那就先計(jì)入其他應(yīng)付款,等確定了再說 答

老板前段時(shí)間買貨都是自己的錢墊付的,也有進(jìn)貨發(fā)票,現(xiàn)在賣出去的貨的錢都在公司戶,現(xiàn)在怎么取出來呢?
答: 還老板墊付款啊 借 其他應(yīng)付 貸銀行存款
老師 我公司有一部分貨款是老板進(jìn)貨時(shí)自己墊付的 現(xiàn)在對(duì)方發(fā)票開來了 錢不能匯給公司了 要直接給老板 這種情況怎么處理合適啊?
答: 做現(xiàn)金付款,讓對(duì)方公司開張收據(jù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我公司是省代,加盟店要進(jìn)貨,沒給我打錢,讓我給他墊付貨款進(jìn)貨,給我發(fā)了一張借條,他借錢的這個(gè)分錄怎么寫?
答: 借;其他應(yīng)收款 貸;庫存現(xiàn)金等科目

