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姚
于2019-03-04 11:57 發布 ??921次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2019-03-04 12:02
借原材料-9000貸應付賬款——暫估供應商-9000,借原材料8000貸應付賬款8000借利潤分配—未分配利潤1000貸原材料1000
姚 追問
2019-03-04 12:09
不用以前年度損益調整賬戶調整嗎 另外不用調整已經交的所得稅嗎
2019-03-04 12:17
按照這個做分錄我原材料期末余額為貸方2000
文老師 解答
2019-03-04 12:50
或后面結轉的應該是-1000
哦,后面結轉的應該是-1000,小企業會計準則的話,就直接用利潤分配-未分配利潤
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本年內暫估估高了怎么做分錄,已經結轉成本了
答: 你好 借主營業務成本 負數,貸庫存商品負數,借庫存商品 負數,貸應付賬款暫估款 負數
老師請問進貨的時貨付款怎么做分錄,銷售出庫結轉成本怎么做分錄?
答: 您好,借庫存商品貸銀行存款銷售時,借應收賬款貸主營業務收入應交稅,結轉成本,借主營業務成本貸庫存商品,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好老師!我想問問上月銷售的商品未收到款,貨已出并且已經結轉成本,本月貨卻退回來了,怎么做分錄?
答: 你好,做確認收入時相反的會計分錄的
運輸行業的運費月末結轉成本怎么做分錄
討論
換貨時換入商品和換出商品有差額,怎么做分錄,還需要結轉成本嗎?
有一批商品無償增送客戶怎么做分錄,結轉成本
公司是市政工程做瀝青鋪攤的,購入瀝青怎么做分錄,還有領用及結轉成本是怎么做呢?
銷售100件A產品,成本100元/件,直接做分錄還是結轉成本?分錄怎么做?
文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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姚 追問
2019-03-04 12:09
姚 追問
2019-03-04 12:17
文老師 解答
2019-03-04 12:50
文老師 解答
2019-03-04 12:50