
老師,你好,有一個這樣的情況,想問下老師怎么處理,我們公司在17年,支付了100萬貨款給另外一個公司,一直沒有收到發票。賬上體現為預付款。今年和他們索要發票,客戶找到了17年給開了50萬發票,另外的50萬今年給開,我該怎么做賬
答: 你好,轉入庫存商品就好。 借:庫存商品 貸:預付賬款。
9月收到6萬的預付款,10月收到10萬的貨款,同一個客戶,因為發票不夠在10月開6萬多,11月開剩下的可以嗎,這樣的話如何做賬
答: 您好,可以的,9月收到時,借;銀行存款,6萬元,貸:預收賬款,6萬元。10月收到時,借;銀行存款,10萬元,貸:預收賬款,10萬元,開具發票時,借;預收賬款,6萬元,貸:主營業務收入,6萬元/(1+增值稅率),應交稅費-應交增值稅(銷項),6萬元*增值稅率/(1+增值稅率)。11月再開具發票時,借;預收賬款,10萬元,貸:主營業務收入,10萬元/(1+增值稅率),應交稅費-應交增值稅(銷項),10萬元*增值稅率/(1+增值稅率)。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
1、預付款10萬,總貨款50萬,收到貨物按暫估的總貨款來做賬?2、預付款10萬,總貨款50萬,收到10萬的發票怎么做賬么?
答: 你好,借預付賬款10,貸銀行存款10

