
老師,你好,有一個這樣的情況,想問下老師怎么處理,我們公司在17年,支付了100萬貨款給另外一個公司,一直沒有收到發票。賬上體現為預付款。今年和他們索要發票,客戶找到了17年給開了50萬發票,另外的50萬今年給開,我該怎么做賬
答: 你好,轉入庫存商品就好。 借:庫存商品 貸:預付賬款。
9月收到6萬的預付款,10月收到10萬的貨款,同一個客戶,因為發票不夠在10月開6萬多,11月開剩下的可以嗎,這樣的話如何做賬
答: 您好,可以的,9月收到時,借;銀行存款,6萬元,貸:預收賬款,6萬元。10月收到時,借;銀行存款,10萬元,貸:預收賬款,10萬元,開具發票時,借;預收賬款,6萬元,貸:主營業務收入,6萬元/(1+增值稅率),應交稅費-應交增值稅(銷項),6萬元*增值稅率/(1+增值稅率)。11月再開具發票時,借;預收賬款,10萬元,貸:主營業務收入,10萬元/(1+增值稅率),應交稅費-應交增值稅(銷項),10萬元*增值稅率/(1+增值稅率)。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,一個網站項目,我司已預付設計公司部分貨款,后面項目終止,預付款協商不用退回,對方也不愿意給我們開回發票了。這樣怎么做賬呢?
答: 你好 把預付賬款轉為營業外支出


莊老師 解答
2019-04-09 09:13
???? 小大叔 追問
2019-04-09 09:13
莊老師 解答
2019-04-09 09:15
???? 小大叔 追問
2019-04-09 09:15
???? 小大叔 追問
2019-04-09 09:16
莊老師 解答
2019-04-09 09:18
莊老師 解答
2019-04-09 09:20
???? 小大叔 追問
2019-04-09 09:20
莊老師 解答
2019-04-09 09:30
莊老師 解答
2019-04-09 09:32