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出口退稅發票已認證,但發現發票有錯誤,購買方做了紅字信息表,銷貨方已開具紅字發票,出口退稅發票已認證未抵扣還用做進項稅額轉出嗎?
公司購進貨物的增值稅發票已認證,現在發生退貨,公司在5月份開具紅字增值稅專用發票信息表已交給銷貨方,我司5月份未收到紅字發票,公司5月份要做進項稅額轉出嗎?還是說要等收到紅字發票時才做進項稅額轉出?
6月有張已認證的發票,對方說開錯了,我們在金稅系統里已開具了紅字清單給對方,但對方是7月才開紅字和藍字,這樣,6月我這張票進項稅額轉出要做分錄嗎,還是就報表上填下進項轉出

