
一家科技公司,公司開3%專票收技朮服務費。現有業務需向第三方支付3%專票技術服務費(也屬公司項目支付的成本)收到發票付款借:應付賬款 貸:銀行存款 月未可以把應付賬款結轉到主營業務成本嗎?(借:主營業務成本 貸:應收賬款)
答: 沒看懂你的意思。借主營業務成本為什么沖應收? 應付賬款怎么辦?
老師,我們公司是做技術服務費,收到別人開的技術服務發票怎么結轉成本啊,是先付的款掛在應付賬款借方上,然后收到發票做借主營業務成品貸應付賬款嗎
答: 你好!可以這樣處理的,付款可以計入預付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規模收到 專業技術服務發票 可以 借:主營業務成本 貸:應付賬款 這樣記賬嗎?
答: 是成本的話,可以這樣賬務處理的


會計學堂金牌答疑-周老師 追問
2019-02-21 19:01
軼塵老師 解答
2019-02-21 19:35