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你好,老師,提供技術服務費怎么結轉主營業(yè)務成本,會計分錄是借:勞務成本—工資 /辦公費 貸:勞務成本 ;借:主營務成本 貸:勞務成本—工資/辦公費 ,這樣做對嗎?
老師你好,我們是一個科技有限公司,我們公司主要是以技術服務為主營,開票也是開服務費。然后我們開進來的也是技術服務費,我們是一個小規(guī)模公司,那主營業(yè)務成本是什么?呢
對方開給我們的技術服務費專票,直接做我公司的主營業(yè)務成本并全額結轉,那抵扣聯(lián)是必須跟結轉當月一起認證抵扣,還是可以留到后面來慢慢認證抵扣?

