
我司是掛靠方,甲方付給被掛靠方的工程款11萬,被掛靠方收1萬的管理費(fèi)后付10萬給公司,這些業(yè)務(wù)分錄怎么做
答: 你們是掛靠方,不涉及外賬,內(nèi)賬的話對好應(yīng)收被掛靠方款項(xiàng),支付的管理費(fèi),支付的稅款等賬務(wù)。
建筑服務(wù)公司,個(gè)人掛靠工程到我公司,收取管理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做?開出掛靠工程的增值稅普通發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做?我公司收到工程款后,扣除管理費(fèi),付款給掛靠個(gè)人工程款,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 如果是稅務(wù)帳上,開出的普票,你要確認(rèn)收入及銷項(xiàng)稅,對方要提供成本發(fā)票給你,你確認(rèn)工程成本 收入—成本的差額,就是你的管理費(fèi)用收入
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們收到的工程款假如有十萬,退給掛靠人8萬,兩萬是我們收取的管理費(fèi)和稅費(fèi),這個(gè)分錄該怎么做?
答: 你好,對方要給你開發(fā)票作為你們的成本費(fèi)用

