
建筑公司的被掛靠方,付給掛靠方款時是扣除管理費再轉給掛靠方,分錄為借應付賬款-掛靠方 貸銀行存款 其他業務收入(管理費),這樣對嗎
答: 這樣做是對的,可以的了
賬入公司,1借現金/銀行存款 貸主營業務收入/其他業務收入2.借應付帳款(主營業務成本/其他應付款) 貸現金/銀行存款賬入店家時,1.借應收帳款 貸主營業務收入/其他業務收入(分成后)2.借現金/銀行 貸應收賬款科目這樣做對嗎,
答: 應付帳款(主營業務成本/其他應付款) 貸現金/銀行存款,這筆分錄是支付成本嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
賬入公司,1借現金/銀行存款 貸主營業務收入/其他業務收入2.借應付帳款(主營業務成本/其他應付款) 貸現金/銀行存款賬入店家時,1.借應收帳款 貸主營業務收入/其他業務收入(分成后)2.借現金/銀行 貸應收賬款這樣做對不對?如果不對,要選用哪個科目?
答: 你好 你們實際業務是什么? 。 這樣才好判斷科目 。 你上面? 賬入公司 ? 這個是什么業務? 描述好業務才好判斷科目的??


酆芯之戀 追問
2018-08-20 14:16
袁老師 解答
2018-08-20 14:35