老師,請問開的飛機票是經紀代理服務“代訂機票產 問
那大類上寫著是什么? 答
@郭老師有在嗎,現在變更了公司信息和收款信息 ,然 問
是對方要求我們退款,然后對方公司名稱和收款信息變更,不是我們變了,是對方變了,然后又要退款 答
您好,小規模的個體戶,收居間費100萬元,需要交什么稅 問
個體戶,基本上沒有什么經營收入,現在有一筆居家費100萬的收入,那么,增值稅1萬或3萬。個稅按5%-35%累進稅率,是多少? 答
老師,個體戶只能開普通發票嗎 問
個體戶也分一般納人和小規模嗎?可以自行開專票嗎? 答
老師,非餐飲公司采購了10萬多元的酒水,主管說數量 問
你好,是的,先計入借庫存商品,貸應付賬款等。 答

年底,應交稅費-進項,銷項都有余額,需要結轉嗎?如何結轉,做分錄
答: 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交 貸應交稅費-應交增值稅-進項 借應交稅費-應交增值稅-銷項 貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
老師,當月進項大于銷項,分錄為借 應交稅費 銷項 應交稅費 應交增值稅 留底稅 貸應交稅費 應交增值稅 進項,是這樣做分錄嗎
答: 你好,當月進項大于銷項,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,當月進項大于銷項,分錄為借 應交稅費 銷項 應交稅費 應交增值稅 留底稅 貸應交稅費 應交增值稅 進項,這樣做的分錄對嗎
答: 是的,你的分錄方式是正確的,如果進項大于銷項,就應當如你所說的做出分錄。


稻草人 追問
2019-01-24 16:03
郭老師 解答
2019-01-24 16:03