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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-01-24 10:40

合計70306.45元,也就是說他們收到回款272744.01一70306.45元=202437.56元,給我們匯201700元,賬上還余737.56元,我們給他們開的票的進項他們不用,要是必須先把全額稅金預扣出來,讓我們給他們找票27820.69元,然后把稅款退給我們,還說建筑行業都這樣,老師,她們說得對嗎?這樣我們負擔的費用就增加了很多,我應該怎么做?

陳詩晗老師 解答

2019-01-24 12:08

如果他企業采用的是差額征收,那么你開具給他的專票他不得抵扣,只能是去做成本,所得稅前扣除。

加油 追問

2019-01-24 14:37

但是他給甲方開了10%的專票呀?所以他預扣了我們甲方全款增值稅及附加稅

陳詩晗老師 解答

2019-01-24 17:12

是的,你給他開具的專票他沒有抵扣,也就是沒有起到他去節省稅的作用。 
假如他給甲方開具了110萬的發票,金額100萬,稅10萬,那么你給他開具了88萬的發票,金額80萬,稅8萬。那么他需要交的稅是20萬×差額稅率。 
他企業預扣你企業100萬金額的增值稅,后期是應該要退還給你的

加油 追問

2019-01-24 17:23

他是說退,但我們要給他單開票,他才能把稅退我們,但是有一點,他12月24號給用方開票58萬,我們26號給他開票20萬,但是他不應該58一20=38萬,按38萬計算增值稅和附加稅預扣我們嗎?可他是按58萬預扣我們的

陳詩晗老師 解答

2019-01-24 17:40

是的,他交的只是38萬為計稅依據的稅。具體他為什么要扣你那么多,你可以問一下

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相關問題討論
這個需要看你具體業務和具體情況,是小規模還是一般納稅人,是交個人所得稅還是企業所得稅
2019-03-01 12:11:23
合計70306.45元,也就是說他們收到回款272744.01一70306.45元=202437.56元,給我們匯201700元,賬上還余737.56元,我們給他們開的票的進項他們不用,要是必須先把全額稅金預扣出來,讓我們給他們找票27820.69元,然后把稅款退給我們,還說建筑行業都這樣,老師,她們說得對嗎?這樣我們負擔的費用就增加了很多,我應該怎么做?
2019-01-24 10:40:20
代扣代繳的增值稅可以抵扣嗎?
2021-04-02 11:17:20
你好!增值稅原分錄計提就可以,附加稅通過以前年度損益調整科目核算補提
2021-02-16 14:13:29
是的,要繳納增值稅、附加稅、及個稅
2018-12-19 13:31:06
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