老師,非同控和合并以外方式(權(quán)益法)取得的 長投入賬 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
待認(rèn)證進(jìn)項稅額和待抵扣進(jìn)項稅額一樣嗎?已經(jīng)繳納 問
你好,這個不一樣的了。 一個還沒有認(rèn)證,一個是認(rèn)證了還沒有抵扣 答
老師:你好!公司收到24年度個人所得稅手續(xù)費退回的 問
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費 答
.納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù) 問
對的是的,符合上面要求的不需要交 答
管理費用-其他下面可以放很多金額嗎 問
你好,只能說放的越多,風(fēng)險越大。 答

2018年10月份開的成本票,專用發(fā)票,以前未做過材料暫估入賬,成本票這個月才拿來回來,工程發(fā)票2019年1月份開的,這樣的成本專用發(fā)票還可以入賬抵扣嗎
答: 你好可以抵扣,直接做在19年1月份就可以。
建筑公司某一個項目11月份的成本票沒拿到,2019年1月份才拿到,這樣在做2018年11月份賬的時候可不可以暫估成本入賬
答: 確定多少金額 可以先把費用做進(jìn)去
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
6月份開出工程發(fā)票,暫估入庫的材料做成本,7月份開出紅字發(fā)票沖6月份開出的工程發(fā)票,那暫估入庫的材料成本開不來成本發(fā)票,該怎么做分錄
答: 您好 可以把暫估的材料紅沖
跨年沖暫估成本,當(dāng)期成本為負(fù)數(shù),怎么處理?去年做了暫估,到年底發(fā)票一直沒開回來,1月份才開回來的成本票,1月份有銷售收入,不是,一月開來的成本票金額比暫估少
建筑行業(yè),這個月開發(fā)票缺200萬的成本發(fā)票,做暫估工程施工_合同成本,在明年的4月份匯算清繳以前成本發(fā)票能來再做紅沖暫估,這樣行嗎?
老師,9月份的成本已經(jīng)付款并暫估入賬了,發(fā)票沒回來。但是12月份回來的是9月份的成本專票可以嗎?怎么入賬
跨年沖暫估成本,當(dāng)期成本為負(fù)數(shù),怎么處理?去年做了暫估,到年底發(fā)票一直沒開回來,1月份才開回來的成本票,1月份有銷售收入


A000@清雅@ 追問
2019-01-22 06:17
A000@清雅@ 追問
2019-01-22 06:19
牛老師 解答
2019-01-22 06:27
A000@清雅@ 追問
2019-01-22 06:31
牛老師 解答
2019-01-22 07:17