
當(dāng)月計(jì)提發(fā)放工資,還需要將工資轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
答: 計(jì)提的時(shí)候就分類是管理費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
外賬,計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的類似于銷售部門的工資(策劃宣傳、設(shè)計(jì)、講師),憑證要怎么錄入?(包括計(jì)提和實(shí)際發(fā)放工資)
答: 你好,這些應(yīng)當(dāng)計(jì)入費(fèi)用才是啊 借;銷售費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好!2018年12月計(jì)提多了工資,并于當(dāng)月把計(jì)提的金額結(jié)轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 本年度發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤,導(dǎo)致應(yīng)發(fā)工資余額不對(duì),請(qǐng)問(wèn)本年度應(yīng)該怎樣更正
答: 你好,這樣做調(diào)整分錄 借;應(yīng)付職工薪酬,貸;勞務(wù)成本等科目 借;勞務(wù)成本等科目,貸;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
我想問(wèn)一下 員工工資計(jì)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的時(shí)候 是應(yīng)發(fā)工資計(jì)提還是實(shí)付工資計(jì)提
設(shè)計(jì)服務(wù)類公司,自己設(shè)計(jì)包裝,找工廠生產(chǎn),那它主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是怎么算的呢?


只愛(ài)喬妹 追問(wèn)
2019-01-14 21:24
吳少琴老師 解答
2019-01-14 21:29
只愛(ài)喬妹 追問(wèn)
2019-01-14 21:32
吳少琴老師 解答
2019-01-14 21:33