
你好!2018年12月計提多了工資,并于當月把計提的金額結轉為主營業務成本。 本年度發現該錯誤,導致應發工資余額不對,請問本年度應該怎樣更正
答: 你好,這樣做調整分錄 借;應付職工薪酬,貸;勞務成本等科目 借;勞務成本等科目,貸;以前年度損益調整——主營業務成本 借;以前年度損益調整——主營業務成本,貸;利潤分配——未分配利潤
代收代發工資發放時原始單據付什么?借:主營業務成本 貸應付職工 薪酬
答: 你好!用工資表做附件。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我想問一下 員工工資計到主營業務成本的時候 是應發工資計提還是實付工資計提
答: 你好,根據應付工資計提,而不是實付工資

