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繁 華
于2019-01-14 20:54 發布 ??1748次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2019-01-14 20:56
反結賬后,將貸方的管理費用,變成借方的管理費用負數,再重新結轉本年利潤
繁 華 追問
2019-01-14 20:58
反結賬后,將貸方的管理費用,變成借方的管理費用負數,會影響已報出的財務報表的數據嗎?
江老師 解答
2019-01-14 21:00
這個不影響,因為結轉的數據已考慮了。
2019-01-14 21:05
老師,我能不鞥不反結賬,比如本來的分錄 貸:管理費用 1萬,沖回貸:管理費用 -1萬
2019-01-14 21:06
不能,這個與實際業務不符
2019-01-14 21:08
這個不影響,因為結轉的數據已考慮了。,這個不懂,為什么不影響,
2019-01-14 22:09
因為結轉數據減掉了貸方數據
2019-01-14 22:36
老師,本年利潤借方是結轉了費用,那么財務報表的數據是不是只取了管理費用借方的數據呀,如果軟件這樣取數,反結賬修改成借方負數,不是與原來的報表數據不一致了嗎
2019-01-14 23:18
你直接用數據代進去計算,就是結轉的與原來的報表數據一致的
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以前月份一管理費用的分錄做在貸方,已月結,本年利潤的借貸不等于凈利潤,怎么調整
答: 這個直接反結賬后進行調整處理,不影響財務報表
答: 反結賬后,將貸方的管理費用,變成借方的管理費用負數,再重新結轉本年利潤
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
本月只有管理費用,結轉損益 借 本年利潤 貸 管理費用 是不是應該還要做一筆 借 利潤分配~未分配利潤 貸 本年利潤
答: 您好!不用。這個年底做
結轉損益是借 管理費用 貸 本年利潤 還是借本年利潤 貸管理費用
討論
本月要沖銷上月管理費用已結轉的利潤,借本年利潤紅字,貸管理費用紅字,那到本月底了,這管理費用如何結轉??
管理費用在期末結轉到本年利潤的金額要不要記載到管理費用的總賬上?
航天280走借:管理費用,減免時貸:管理費用。管理費用借貸平了,那本年利潤不就差280嗎
老師咨詢一下,2019年2月將車船使用費計入管理費用,并且已結轉入本年利潤,如何更正
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 67492 個
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