
以前月份一管理費(fèi)用的分錄做在貸方,已月結(jié),本年利潤(rùn)的借貸不等于凈利潤(rùn),怎么調(diào)整
答: 這個(gè)直接反結(jié)賬后進(jìn)行調(diào)整處理,不影響財(cái)務(wù)報(bào)表
以前月份一管理費(fèi)用的分錄做在貸方,已月結(jié),本年利潤(rùn)的借貸不等于凈利潤(rùn),怎么調(diào)整
答: 反結(jié)賬后,將貸方的管理費(fèi)用,變成借方的管理費(fèi)用負(fù)數(shù),再重新結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
本月只有管理費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 是不是應(yīng)該還要做一筆 借 利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 貸 本年利潤(rùn)
答: 您好!不用。這個(gè)年底做

