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蒼涼_
于2019-01-14 17:18 發布 ??4743次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2019-01-14 17:20
你好,先沖紅暫估,然后按照發票重新入庫,如果這個已經銷售或領用的,差額直接計入主營業務成本
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暫估入庫的金額和實際收到發票的金額不一致該怎么處理?
答: 你好,先沖紅暫估,然后按照發票重新入庫,如果這個已經銷售或領用的,差額直接計入主營業務成本
暫估入庫跨年沖回怎么處理 暫估金額和實際開票回來的金額不一致
答: 你好,沖銷暫估,根據發票入賬就是了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
暫估入庫金額比實際收到發票的金額少了,賬務怎么處理?
答: 你好!原分錄紅字沖回暫估,然后按發票做入庫分錄
實際收到發票金額比暫估入庫商品的金額比少了,賬務怎么處理?
討論
暫估固定資產和實際到票金額不一致已經暫估固定資產一年了,也是按照暫估金額計提的 現在發票到了怎么辦?多暫估了怎么處理
暫估入庫金額比實際到票后金額少了,導致成本表與科目明細賬期未余額不一致,賬務怎么處理?
實際入庫金額比暫估入庫金額大導致的零庫存期末借方有余額怎么處理
請問老師,上月暫估入庫,已付貨款,次月收到的發票金額與暫估入庫的金額一致,應該如何處理賬務?
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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