
收到發票,12月份先不認證抵扣呢,那這個發票要怎么做賬呢,
答: 伱好,建議認證后入帳,如要入帳,除去稅金外的金額入帳。
我們收到的專用的發票有做賬聯和抵扣聯現在是網上勾選認證了其中的做賬聯我付到賬里。那么抵扣聯怎么處理呢
答: 你好,按月裝訂成冊備查就是了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本月收到進項發票未認證抵扣,怎么做賬?
答: 收到發票時的會計分錄如下: 借:原材料/庫存商品 應交稅費/應交增值稅/待抵扣進項稅 貨:應付賬款 發票認證抵扣時的會計分錄如下: 借:應交稅費/應交增值稅/商品進項稅 貸:應交稅費/應交增值稅/待抵扣進項稅 如果是這樣做的話,那期末借方的進項不就有余額了嗎?


飛翔的蝶 追問
2019-01-14 13:11
飛翔的蝶 追問
2019-01-14 13:12
冰兒老師 解答
2019-01-14 13:49
冰兒老師 解答
2019-01-14 13:54