- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-09-13 18:56
收到發(fā)票時的會計分錄如下:
借:原材料/庫存商品
應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/待抵扣進項稅
貨:應(yīng)付賬款
發(fā)票認證抵扣時的會計分錄如下:
借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/商品進項稅
貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/待抵扣進項稅
如果是這樣做的話,那期末借方的進項不就有余額了嗎?
相關(guān)問題討論

你好,同學(xué)借管理費用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認證進項稅額貸應(yīng)付賬款。
2021-04-08 18:35:32

你好,既然已經(jīng)抵扣了帳也做了進項你就不用做了去認證就行了
2020-05-04 13:15:10

不能認證了,你開紅字信息表之前藍字不能認證了,根據(jù)之前學(xué)員反饋,你可以去看看,勾選平臺看可以勾選不,銷方 開紅字發(fā)票做借應(yīng)收 負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 銷項稅額 負數(shù)
2020-05-19 17:39:03

收到發(fā)票時的會計分錄如下:
借:原材料/庫存商品
應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/待抵扣進項稅
貨:應(yīng)付賬款
發(fā)票認證抵扣時的會計分錄如下:
借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/商品進項稅
貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/待抵扣進項稅
如果是這樣做的話,那期末借方的進項不就有余額了嗎?
2017-09-13 18:56:14

你好 要入賬 ,沒入賬可以補記上
2020-02-11 13:04:29
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鄒老師 解答
2017-09-13 19:32
002 追問
2017-09-13 19:54
鄒老師 解答
2017-09-13 20:09