老師您好,外貿企業,出口貨物,開銷售發票按0稅率還是 問
你好,這個看當地稅務局的要求大部分都是按0稅率。 答
老師,中級職稱報名了三科,學習根據會計學堂精講課 問
您好,過來人的想法,咱現在的情況太正常了,第1輪還沒有學完呢,學完習題班和沖刺班,知識點就會連成線,考過是沒有問題的,80天肯定來得及,我在職3個月考的中級,最后一定要做真題 答
@郭老師,公司的經營范圍沒有運費,可以開具運費的發 問
你好,這種情況應當? ?把運費并入貨款 一起? 開票才是的 答
貸 餐 常 樂 由于之前會計不知道就給做了 問
是什么業務的發票呢? 您提交問題是否可能有遺漏字體 答
內陸養殖和淡水養殖都屬于減半征收所得稅嗎 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

個體戶建筑隊在外地經營預繳了全部的增值稅和附加稅 現在申報的時候系統只能帶出預繳的增值稅 附加稅帶不出來 怎么辦
答: 你好,沒關系的,你再次需要繳納的附加數的計稅基礎是你的應納稅額減去預交稅款的差額,也就是預交稅款部分對應的附加稅不存在重復繳納的問題,再次繳納附加稅按照你公司抵扣過預交稅款后的實際應交增值稅的金額為基數進行計算就可以了。
項目有預繳增值稅,和附加稅,我們申報稅當月稅的時候,為何只能帶出增稅帶不出附加稅呢
答: 同學你好 預交的附加稅只能在附加稅申報表抵減
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
在外地預繳增值稅附加稅,企業所得稅報稅的時候主表預繳哪里是只填增值稅嗎還是填增值稅和附加稅 ,都填上之后增值稅不是少交錢了帶出來的應補退稅就少了 少交了預繳的附加稅的這部分錢
答: 你好 企業所得稅報稅只能寫預繳的企業所得稅部分金額 ; 以及附加稅計提的金額的 ; 增值稅是申報表里面 有一個預繳欄次 。 抵減后預繳后 在考慮附加稅的部分 金額。 是的


【下一季、春】 追問
2019-01-13 13:45
牛老師 解答
2019-01-13 13:51