
公司12月開具了一張增值稅普通發票,開成了百分之五得稅率,導致稅控盤應納稅額和增值稅報表應納稅額不一致,該怎么辦???
答: 你好! 可以先按5%申報,這個月再開紅字發票沖銷就可以了
申報表和稅控盤數據不一致,但是已經顯示申報成功,申報表和稅控盤稅額一致,不含稅的銷售額不一致,因為稅控盤開票時稅率是百分之五。申報表填寫時是百分之三,所以把銷售額寫大了,稅額一致了,然后申報成功了。但是申報表里銷售額比稅控盤里實際銷售額大兩千多
答: 你好,是稅率當時開具錯誤了吧
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
九月份時候是小規模納稅人,開具電子發票,當時增值稅計入應交增值稅。十月份升為一般納稅人,沖紅了九月的收入,沖紅的時候增值稅還是應交增值稅。十月份正常開具的發票計入銷項稅額,這樣導致實際銷項稅額與報表不一致,怎么辦你好,九月份時候是小規模納稅人,開具電子發票,當時增值稅計入應交增值稅。十月份升為一般納稅人,沖紅了九月的收入,沖紅的時候增值稅還是應交增值稅。十月份正常開具的發票計入銷項稅額,這樣導致實際銷項稅額與報表不一致,怎么辦
答: 你從小規模納稅人升為一般納稅人,為什么要沖紅9月份的收入?

