扣稅明細(xì)不顯示呢 問
去電子稅務(wù)局,我要查詢證明開具,里面有完稅證明,在這里面可以打印明細(xì)。 答
老師你好,年底預(yù)提12月份未發(fā)的工資,要如果做賬? 問
工資不會(huì)發(fā)放了,要沖掉? 答
如果將審計(jì)業(yè)務(wù)變更為代編財(cái)務(wù)信息業(yè)務(wù),注冊(cè)會(huì)計(jì) 問
您好,帶邊財(cái)務(wù)信息,這個(gè)是正確的,商定程序,他不屬于財(cái)務(wù)和審計(jì)信息的一種,他是獨(dú)立不關(guān)聯(lián)的,所以不行 答
老師 我們是家酒店 給全體員工購的工裝 入哪個(gè) 問
給全體員工購的工裝 入銷售費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師, 固定資產(chǎn)購入時(shí)未取得正式發(fā)票,所得稅匯算時(shí) 問
你計(jì)提了折舊,本年計(jì)提金額正常填報(bào),稅收金額填0 答

申報(bào)表和稅控盤數(shù)據(jù)不一致,但是已經(jīng)顯示申報(bào)成功,申報(bào)表和稅控盤稅額一致,不含稅的銷售額不一致,因?yàn)槎惪乇P開票時(shí)稅率是百分之五。申報(bào)表填寫時(shí)是百分之三,所以把銷售額寫大了,稅額一致了,然后申報(bào)成功了。但是申報(bào)表里銷售額比稅控盤里實(shí)際銷售額大兩千多
答: 你好,是稅率當(dāng)時(shí)開具錯(cuò)誤了吧
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額與當(dāng)季稅盤開出的不含稅銷售額不一致怎么辦?是要更改增值稅申報(bào)表嗎?比如: 我21年第二季度稅控盤開票不含稅銷售額合計(jì)212189.86元(3%減按1%開票),稅額2100.86元(按1%計(jì)稅);電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),增值稅申報(bào)表中第10欄小微企業(yè)免稅銷售額自動(dòng)彈出的銷售額是210089元,這銷售額與我稅控盤不含稅銷售額不一致,請(qǐng)問該怎么處理?是要手動(dòng)更改增值稅申報(bào)表中的數(shù)額與稅控盤保持一致嗎?
答: 這個(gè)不需要改,申報(bào)表是這樣的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
申報(bào)增值稅時(shí),申報(bào)表上的銷項(xiàng)稅額和稅控盤里的稅額不一致,現(xiàn)在導(dǎo)致帳上不平,怎么處理
答: 你有無票收入嗎?

