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冷清秋
于2019-01-11 16:15 發布 ??1325次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-01-11 16:20
你好 沒記的就趕緊補進去 你們帳實需要一致的
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如果應收賬款帳面余額與實際不相等,由于是以前年度帳務沒有記,實際應收賬款,是別人己經代付工資和運費了,但帳上沒有記工資費用,所以應收賬款直掛著賬,且金額較大,怎么處理比較好
答: 你好 沒記的就趕緊補進去 你們帳實需要一致的
老師 你好,之前應該是費用沖抵應收款 但是掛成其他應該收款了 是以前年度的事
答: 你好,當作科目差錯調整一下
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,發現以前年度的做錯了,要怎么改?分錄是借:銷售費用,貸:應收賬款
答: 沖紅原來的憑證,借以前年度損益調整或利潤分配紅字金額 貸應收賬款紅字金額,
老師好,我們公司是幾年前接手的別家公司,現在發現當時有筆應收賬款未入現在新公司的賬套,請問,我現在補入賬可以嗎?借應收賬款貸以前年度損益?
討論
老師,調整往年的應付賬款和應收賬款這些科目是直接調整還是有涉及到以前年度損益這個過渡性科目呢?
以前年度的應收賬款到賬 以前的稅都上好了 現在做收入還用上稅嗎以前是核定 現在是查賬
以前年度的應收賬款,當時已收回,但一直未銷賬,如何調賬
老師,以前年度的應收賬款入錯了 今年調回來 怎么調?就是入了應收賬款-A公司 正確應該是應收賬款-B公司
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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