之前多交稅1200元,辦理退稅,抵消以后稅款,退回時沒有做分錄。現(xiàn)在抵誰500元,請問一下該怎么做分錄。
陽光,空氣,水
于2019-01-10 10:27 發(fā)布 ??1315次瀏覽
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答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
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分錄中不考慮二級科目。
假設:本月應繳稅金2000元,實際你們公司繳納了2400元,下月稅金1900元。
分錄:
本月計提稅金:
借:主營業(yè)務稅金及附加 2000
貸:應交稅金/其他應交款 2000
本月實際繳納稅金:
借:應交稅金/其他應交款 2400
貸:銀行存款 2400
下月計提稅金:
借:主營業(yè)務稅金及附加 1900
貸:應交稅金/其他應交款 1900
下月實際繳納稅金
借:應交稅金/其他應交款 1500
貸:銀行存款 1500
其實,本月多繳的就相當于下月預繳的,你不用管它,就按日常分錄做就可以了。
補充答案:
多繳的稅款你不用去管它的,你的分錄怎么做就還怎么去做,如果是期初多繳稅款了,應交稅金會出現(xiàn)借方余額,這不影響任何事情的。月底你再按實際業(yè)務去計提稅金,借貸方一沖減余額為貸方,但余額會比你實際計提的稅金少,那么少的那部分就是你上個月多繳的那部分稅。
2015-11-05 14:42:11

你好 退回沒做分錄 現(xiàn)在抵稅也不用做
2019-01-10 10:30:31

你好,借;應交稅費——某某稅款,貸;銀行存款
2020-04-24 09:30:25

您好!是因為什么多交。一般扣稅是會按實際扣的。
2017-06-06 15:51:38

不用特別處理,如果有稅款,可以抵減。
2019-06-18 17:40:11
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