您好,請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)金支出明細(xì)是寫借方還是貸方哪一 問(wèn)
您好,現(xiàn)金支出明細(xì)應(yīng)寫在貸方。 現(xiàn)金日記賬中的支出,一般都是指企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)或投資活動(dòng)中的現(xiàn)金支出,例如購(gòu)買原材料、支付員工工資等,這些支出需要在貸方記錄,即需要在貸方減去相應(yīng)的現(xiàn)金支出,以顯示現(xiàn)金的出賬情況 答
建筑業(yè),開給甲方的發(fā)票100萬(wàn),沒(méi)有回款,能不能不確認(rèn) 問(wèn)
你好,你開了發(fā)票,就要確認(rèn)了。不然稅務(wù)局還是會(huì)找你的。 答
老師 我們和對(duì)方單位簽訂了一份合同,幫助對(duì)方單 問(wèn)
你好,你們是開服務(wù)費(fèi)發(fā)票。 答
有汽車檢測(cè)站的實(shí)操嗎 問(wèn)
你好,學(xué)堂暫時(shí)沒(méi)有這個(gè)了。 答
老師,我們是食品行業(yè),24年度賬對(duì)錯(cuò)了,現(xiàn)在客戶要求 問(wèn)
沒(méi)事的,就那樣處理就行 答

想知道企業(yè)所得稅季度申報(bào),在2018年第二季度多繳納企業(yè)所得稅稅,但已辦理退稅手續(xù),以后繳納企業(yè)所得稅時(shí),可以直接抵扣,申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)怎么填寫呢?利潤(rùn)表所得稅與申報(bào)的所得稅不一致。
答: 第三季度所得稅申報(bào)時(shí),你可以在填列在預(yù)交所得稅那里,到第三季度應(yīng)該就是一致的了
季度企業(yè)所得稅怎么申報(bào) 我填寫 申報(bào)了企業(yè)所得稅季度預(yù)繳稅申報(bào)表 可是待申報(bào)里面還是顯示的企業(yè)所得稅未申報(bào)
答: 你好,根據(jù)1-9月份的營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額填寫 你有申報(bào)成功嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好!我有點(diǎn)沒(méi)弄明白,就是假如我第一季度在企業(yè)所得稅季報(bào)上一次性扣除了一臺(tái)設(shè)備200萬(wàn),后面的月份仍然按月提這臺(tái)設(shè)備折舊假如是每月一萬(wàn),那么第二季度申報(bào)所得稅時(shí),我已計(jì)提了這臺(tái)設(shè)備折舊3萬(wàn),會(huì)計(jì)上的利潤(rùn)是對(duì)的,但報(bào)所得稅時(shí),這3萬(wàn)折舊應(yīng)該是多算了吧?因?yàn)橐岩淮涡钥鄢^(guò)了,這會(huì)造成少交季度所得額3萬(wàn)吧?
答: 你好,之前一次扣除的,后面再申報(bào)時(shí),要按照季度提回來(lái),增加3萬(wàn)
已經(jīng)申報(bào)了企業(yè)所得稅季報(bào),但發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤,如何更正
老師您好,申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí),未執(zhí)行新準(zhǔn)則的企業(yè)和已執(zhí)行新準(zhǔn)則的企業(yè),選那個(gè)呢?
請(qǐng)教,企業(yè)所得稅季報(bào)應(yīng)該是填錯(cuò)了,出現(xiàn)了稅,不小心點(diǎn)過(guò)了,申報(bào)成功了,怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季報(bào),從業(yè)人數(shù)是指公司6月份的人數(shù),還是個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)工資5月的人數(shù)?
申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào),季初從業(yè)人數(shù)、季末從業(yè)人數(shù)、季初資產(chǎn)總額、季末資產(chǎn)總額是怎么計(jì)算的?

