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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2018-12-30 10:47

你是一般納稅人嗎,這個減免稅額是轉到這個未交增值稅科目下面。

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2018-12-30 10:49

是一般納稅人

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2018-12-30 10:51

老師是不是做完抵扣的分錄,還得做結轉增值稅的分錄啊?還是只需要做一個抵扣的分錄就可以了?

maize老師 解答

2018-12-30 10:54

借,應交增值稅未交增值稅,貸應交稅費減免稅款做完抵減分錄之后還需要做這個分錄

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2018-12-30 10:58

老師我做成這樣了,是上個月的,怎么修改啊?

maize老師 解答

2018-12-30 11:02

你這個減免稅額沒看到結轉?

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2018-12-30 11:05

嗯。我就是做了兩個分錄1.借:應交稅費~增值稅~減免稅480貸:管理費用480,2,結轉增值稅的分錄――借:應交稅費~增值稅~轉出未交增值稅480,貸:應交稅費~未交增值稅480,這樣不行嗎,要更改的話怎么弄,這是上個的事了

maize老師 解答

2018-12-30 11:07

你上月財務報表申報嗎?沒有就直接反結轉,修改下就可以,有就沖回之前按上面重新做就可以。

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2018-12-30 11:08

上報過報表了

maize老師 解答

2018-12-30 11:20

有就沖回之前按上面重新做就可以。

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2018-12-30 11:21

好的,多謝老師!

maize老師 解答

2018-12-30 14:19

滿意請給五星好評,謝謝。

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相關問題討論
你好,這個是增值稅對期末結轉規定的賬務處理 應交增值稅是負債科目,不是損益類,不通過管理費用核算的
2016-11-15 17:34:10
這個只是個過度的 前面應該還有一筆分錄 把你進項項的差額結轉到這個科目的貸方 借銷項稅 貸 進項 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
2019-10-11 16:45:35
應交稅費轉出未交增值稅只是個過度科目,不用他也可以,我平時沒用。金稅盤處理如下 購買時借管理費貸銀存 抵扣時借應交稅費增值稅減免稅 借管理費用負數 然后結轉借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費增值稅減免稅 如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝
2018-10-12 20:24:55
你好,你繳納了稅款就沒有余額了
2018-01-25 15:01:31
你好,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16
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