
,供應商給的銷售返利,1季度的返利要到2季度才能收到,沒有在發票里面票折,返利直接用來抵貨款了,這一筆我應該怎么做分錄
答: 借;應付賬款 貸;主營業務成本-貨物已經銷售的情況下 貸;庫存商品-貨物沒有銷售的情況下 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額
老師好!我們用完膠水后,將裝膠水的桶返還給供應商,供應商從貨款中減去這筆桶款,發票還是按原單價開,供應商只是在對賬時減去這筆桶的金額,后面的膠水都是直接在單價里減去桶的價格,請問老師那筆返的桶的金額怎么做分錄?
答: 你好,借應付賬款 貸營業外收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本來支付供應商10萬貨款;后來錯手支付了15萬貨款給供應商,現在供應商退回5萬;那么這筆退回的5萬應該要怎么做分錄?
答: 你好 借;銀行存款 貸;應付賬款 5萬

