
上月計提工資與本月實發工資不一致,少提補提,多提紅沖是嗎
答: 上月計提工資與本月實發工資不一致,少提補提,多提的話可以不紅沖 本月少計提就可以了
請問老師,我三月份銷售人員工資1000元,實際當月計提了,而四月份發放工資時候,誤以為三月份沒計提,所以四月份當時就直接做了銷售費,這樣做的分錄,借:銷售費用,貸庫存現金,現在發現,那賬上還有應付職工薪酬1000,那現在那一千改怎么沖銷掉?做怎樣的分錄呢?謝謝
答: 借;銷售費用 1000(紅字)貸:應付職工薪酬 1000(紅字)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,去年有一筆計提的工資,多提了,現在發現了,跨年了,可以把多計提的工資紅沖了嗎?錢數是一千零幾塊錢,
答: 做借應付職工薪酬工資貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤

