
老師,我們跟對方簽合同,1400萬,先付400萬,但是對方下月才能開發票給我們,這個月我們能預提400萬的成本嗎
答: 您好,不可以,收納的款做預收賬款
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們是建筑裝飾公司,在外地有個400萬的項目,這400萬的合同是我們跟甲方簽的,現在需要預繳稅款,但這個400萬的項目被我們公司把勞務、鋼結構部分分包出去了,并且我們要給甲方開400萬的票,現在我們預繳稅款是按照400萬預繳,還是和勞務、鋼結構的公司一起把400萬的合同預繳夠?
答: 按照你開的發票來預繳,你預繳的
老師好 上個月給對方開發票99600 印花稅購銷合同也是按著這個數計算的 但是對方給我打了10萬 多給了400元 我這月能把這400補報上嗎
合同簽訂對方給我們物業費15萬,今年12月付8萬,余款明年9月付,對方給我們開15萬發票還是8萬發票,我們可以今年15萬都列支成本嗎,余款掛賬
老師,我們準備跟對方公司簽一份11萬的合同,其中對方給我們2萬返點,實際只支付9萬,對方給我們也只開9萬的票,這個業務要怎么操作,才合理,賬要怎么做。

