建筑業(yè),農(nóng)民工的個(gè)稅如何管控?如何指導(dǎo)農(nóng)民工在手 問
你好,這個(gè)建議你讓他們提供資料,你幫他們填。 答
老師,辦理出口退稅有什么條件,還有出口退稅要注意 問
辦理出口退稅條件 是增值稅一般納稅人且有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán),完成出口退稅備案。 貨物實(shí)際出口并取得報(bào)關(guān)單。 貨物屬退稅范圍,有對應(yīng)退稅率。 財(cái)務(wù)做銷售處理且已收匯。 單證齊全并妥善保管。 注意事項(xiàng) 管理好報(bào)關(guān)單等單證,保證真實(shí)完整。 把控申報(bào)期限等時(shí)間節(jié)點(diǎn)。 關(guān)注政策動(dòng)態(tài)。 規(guī)范賬務(wù)處理。 FOB 相關(guān) FOB 即裝運(yùn)港船上交貨,賣方在指定裝運(yùn)港將貨物裝上買方指定船只即完成交貨義務(wù)。與 CFR 區(qū)別在于,CFR 下賣方除負(fù)責(zé)貨物運(yùn)輸至目的港的成本,還需支付運(yùn)費(fèi);與 CIF(成本、保險(xiǎn)費(fèi)加運(yùn)費(fèi))區(qū)別是,CIF 賣方除運(yùn)費(fèi)外,還需辦理貨運(yùn)保險(xiǎn)并支付保險(xiǎn)費(fèi)。 答
所得稅匯算清繳各個(gè)費(fèi)用扣除比例是什么 問
是指限額扣除的費(fèi)用,如招待費(fèi)嗎 答
利潤表中的綜合收益總額和所有者權(quán)益變動(dòng)表中綜 問
您好,可能原因有:1、前期差錯(cuò)更正;2、會(huì)計(jì)政策變更;3、發(fā)生非經(jīng)常性損益 答
老師早上好,請問在淘寶天貓京東上賣黃金(黃金小圓 問
在電商平臺(tái)賣黃金小圓珠子,涉及稅種:增值稅(一般納稅人 13%、小規(guī)模 1% );若屬金銀首飾零售環(huán)節(jié),消費(fèi)稅 5% ;附加稅(城建稅 7%/5%/1%、教育費(fèi)附加 3%、地方教育附加約 2% );所得稅(企業(yè)繳企業(yè)所得稅、個(gè)體等繳個(gè)人所得稅 );印花稅(購銷合同萬三 )。 答

老師,請問,假設(shè)我們17年虧損了10萬,我們18年盈利15萬,在4季度繳納所得稅的可以彌補(bǔ),還是匯算的時(shí)候彌補(bǔ),使利潤只盈利5萬?
答: 4季度申報(bào)的時(shí)候,可以彌補(bǔ)以前年度虧損的
16年我司所得稅匯算清繳為虧了5萬,17年,我所得稅匯算清繳盈利4萬,17年季度的時(shí)候交了2000的稅,相當(dāng)于是17年匯算清繳的時(shí)候調(diào)了2萬的利潤,那個(gè)彌補(bǔ)虧損的時(shí)候是彌補(bǔ)4萬還是2萬呢(季度的時(shí)候沒有彌補(bǔ)虧損)
答: 你2017年利潤表是盈利4萬,然后所得稅匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整2萬,如果是這樣的,相當(dāng)于你2017年的應(yīng)納稅所得稅是6萬(4+2),可以彌補(bǔ)虧損是5萬,如果你是納稅調(diào)增后,應(yīng)納稅所得額就是4萬的話,可以稅前彌補(bǔ)虧損就是
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們公司從15年至17年有11萬的可以彌補(bǔ)虧損,請問18年度如果我們公司盈利了可以彌補(bǔ)以前年度的11萬虧損后在繳納企業(yè)所得稅嗎
答: 你好,需要看你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報(bào)是否允許彌補(bǔ)以前年度虧損的


小卡啦米 追問
2018-12-14 16:26
辜老師 解答
2018-12-14 16:30
小卡啦米 追問
2018-12-14 16:37
辜老師 解答
2018-12-14 16:38