老師,您好,公司A是從前一公司B變更而成的,公司B,有 問
直接做往來內部調整分錄 答
你好,我想請問一下,我們無償使用主管部門提供的辦 問
你好,那你打算計入什么科目,這個有多少金額。 答
我們給給自然人結算工資,要代扣勞務報酬,還需要他 問
您好,個體不用申報,一般是公司才要申報 答
請問公司收到贈送的貨物后期會銷售怎樣入賬 問
您好, 借:庫存商品 貸:營業外收入 答
老師 你好~請問產假工資如何算的?例如稅前工資是8 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師好,我們是餐飲公司,我在做10月份賬時,有一筆垃圾清運費,發票也收到了,發票上的備注是2018.11-2019.10,我在做10月份賬時,是不是先做 借:預付賬款 貸:銀行存款,做十一月份賬時 借:管理費用-攤銷 貸:待攤費用,這樣做可以嗎?
答: 如果是是分月攤銷的話,先做 借:預付賬款 貸:銀行存款 ,然后借:管理費用-垃圾清運費 貸:預付賬款
支付垃圾費200 元時:借:管理費用200 貸:銀行存款不200元。收裝修押金5000元時,借:銀行存款:5000元,貸:應付賬款5000裝修押金退回時,扣下200元作為已付的垃圾清理費,借:應付賬款:5800元,借:管理費用:-200元,貸銀行存款5800這樣做對嗎
答: 你好,不合適。支付垃圾費時借:其他應收款200貸:銀行存款200 收裝修押金時借:銀行存款5000貸:其他應付款5000 退回押金時借:其他應付款5000 貸:其他應收款200 銀行存款4800
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,我們是剛成立的物業公司,收到業主交回的垃圾清運費,我做了分錄是借銀行存款,貸應付賬款,我們物業公司需要支付垃圾清運費時,我做的分錄是借應付賬款,貸銀行存款,年底了,能不能結轉到管理費用?
答: 不可以 你這個是代收代付的嗎


靜靜地、聼 追問
2018-12-13 11:03
靜靜地、聼 追問
2018-12-13 11:05
辜老師 解答
2018-12-13 11:15