
老師,我是建賬初期,公司已經有業務了,有應收款,應付款,銀行存款,庫存現金,我輸入進去了不平衡,我要怎樣處理呢?
答: 你好,所有的業務都要盤點,期初不能錯了,已回修改不了,差額計利潤分配
公司運營八年,從未做過內賬,一直都是給外賬公司做。現在要建賬,只有銀行存款 庫存現金 而且應收應付的數據也很模糊。應該怎么建賬并且把賬做平?
答: 存貨你可以看外賬的 銀存,現金往來科目,固定資產,實收資本這個你們可以實地盤點的 差額計利潤分配
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
幫我看一下,老師說接下來一步是,借:銀行存款3,貸:庫存現金3。難道不應該是,借:應付賬款3,貸:庫存現金3嗎?
答: 你好,應不是借:銀行存款3,貸:庫存現金3,如要是這樣的,這是將自已的現金存入了銀行,應是,借:應付賬款3,貸:庫存現金3
收到現金貨款,然后存入銀行,是借:庫存現金貸:應收賬款,然后借:銀行存款 貸:庫存現金。還是直接借:銀行存款 貸:應收賬款
庫存現金收款憑證不能作為銀行存款日記賬憑證。為什么?而庫存現金付款憑證可以。銀行取現金,是:借 庫存現金 貸 銀行存款 ---付款憑證現金存銀行,是:借 銀行存款 貸 庫存現金 ---付款憑證
老師:你好!請問我剛接手一個汽車銷售公司的會計,他們只給了我一個銀行存款余額和庫存現金余額,其中銀行存款里面還有貨款余額和應付利息,我要如何建賬?


平 追問
2018-12-07 16:21
郭老師 解答
2018-12-07 16:22
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2018-12-10 08:54
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2018-12-10 09:16