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會計學堂金牌課程指導老師
于2018-12-06 09:51 發布 ??1331次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2018-12-06 09:52
你好!借:應付職工薪酬—福利費 貸:應交稅費—增值稅—進項稅轉出
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已認證的增值專用發票進項稅額轉出
答: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
增值稅專用發票進項稅額未抵扣及認證,需要做進項稅額轉出嗎
答: 計入應交稅費-待認證增值稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
虛增金額的增值稅專用發票,所有進項都得轉出嗎?
答: 是的,所有虛證的話都需要轉出的
你好,計算增值稅進項稅額時,增值稅普通發票上的運費要怎么處理?需要進項稅額轉出嗎?那增值稅專用發票上的呢?
討論
請問,職工旅游取得的團建增值稅專用發票,是不可以抵扣增值稅進項稅額的吧?該做進項稅額轉出?
本月開出增值稅專用發票含稅額共28100,進項票總額23149.2,進項稅額1534.69,本月該交多少增值稅
單位購買的電話,入庫了,開的增值稅專用發票,領出自用,為什么要做增值稅進項稅額轉出
我單位收到一張增值稅專用發票,查詢到是非正常發票,我們也沒有進行抵扣,為什么稅局聯系我們要做進項稅額轉出
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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