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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-12-05 14:32

你好,按248767.15進項稅額的金額抵扣

天天向上 追問

2018-12-05 14:35

2404916的發票金額,我要按0.11稅點找對方拿錢,我可以問她要多少錢

鄒老師 解答

2018-12-05 14:36

你好,你這個0.11是按含稅計算還是按不含稅金額計算

天天向上 追問

2018-12-05 14:41

含稅計算  還是按不含稅金額計算分別是多少?

鄒老師 解答

2018-12-05 14:42

你好
含稅計算=2404916*11%
不含稅計算=2404916/(1+稅率)*11%

天天向上 追問

2018-12-05 14:47

我是幫開票找對方要這個稅點,那是含稅計算還是不含稅計算?

鄒老師 解答

2018-12-05 14:49

你好,這個是雙方約定的,沒有統一規定

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相關問題討論
你好,按248767.15進項稅額的金額抵扣
2018-12-05 14:32:28
您好 不是的 進項的稅率差10%您還應該繳納 100*0.13-40*0.03=11.8
2019-10-28 21:44:09
增值稅的賬務處理實錄: 1、進項稅額”的賬務處理? (1)國內購進貨物。企業在國內采購的貨物,按照增值稅發票上注明的增值稅額:? 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)? 材料采購/商品采購/原材料/制造費用/銷售費用/管理費用? 貸:應付賬款/應付票據/銀行存款? 2、“銷項稅額”的賬務處理? (1)銷售貨物或提供應稅勞務。企業銷售貨物或提供應稅勞務(包括將自產、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實現的銷售收入和按規定收取的增值稅額:? 借:應收賬款/應收票據/銀行存款? 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)? 主營業務收入/其他業務收入? 同時結轉成本。? 借:主營業務成本? 貸:庫存商品? 3.月度終了,企業應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。期末時,根據(銷售稅額-進項稅額-減免稅款)數字: 對于當月應交未交的增值稅, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 次月申報繳納上月應交的增值稅:? 借:應交稅費——未交增值稅? 貸:銀行存款?
2021-05-17 10:38:12
按照書面合同約定的日期,不論是否收到款項;沒有合同約定的,按照發出貨物日期。
2017-12-07 13:06:06
你好!實際損失是可以企業所得稅前抵扣的,但是這是增值稅非稅項目所以進項稅不可以抵扣
2020-04-09 17:58:08
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