前兩年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒認(rèn)證抵扣,可是現(xiàn)在基本都沒 問
您好,可以留底退稅,也可以放在上面,到時(shí)抵稅 答
老師 我們公司要減資 涉及到哪些方面需要注意的 問
您好,意思是前面都是實(shí)繳了,是吧 答
22年的房租,付款的時(shí)候記的借 :其他應(yīng)付款 貸 銀 問
是通過以前年度損益調(diào)整的 答
求出口退稅,退增值稅分錄? 問
收到退稅款時(shí) 借:銀行存款(實(shí)際收到的退稅款金額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(實(shí)際退稅金額) 答
剛成立的公司,把公司填報(bào)成小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在想改 問
你好,企業(yè)登錄電子稅務(wù)局后,依次點(diǎn)擊【我要辦稅】-【綜合信息報(bào)告】-【資格信息報(bào)告】-【增值稅一般納稅人登記】模塊 答

企業(yè)因存貨盤虧、毀損、報(bào)廢等原因不得從銷項(xiàng)稅金中抵 扣的進(jìn)項(xiàng)稅金,應(yīng)視同企業(yè)財(cái)產(chǎn)損失,準(zhǔn)予與存貨損失—起在所得 稅前按規(guī)定扣除,這是為什么?
答: 你好!實(shí)際損失是可以企業(yè)所得稅前抵扣的,但是這是增值稅非稅項(xiàng)目所以進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣
老師,4月份發(fā)現(xiàn)2019年12月賬里銷項(xiàng)稅做了進(jìn)項(xiàng)稅,稅金是交對(duì)的,請(qǐng)問怎么調(diào)下呢?
答: 直接反結(jié)賬后,修改憑證,這個(gè)不影響財(cái)務(wù)報(bào)表及稅務(wù)申報(bào)表,只是說稅金明細(xì)賬入錯(cuò)了,但沒有影響應(yīng)交稅費(fèi)當(dāng)月的余額。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
生產(chǎn)型外貿(mào),本月銷項(xiàng)稅金22465.02元,進(jìn)項(xiàng)稅43958.01元,外貿(mào)收入266561.16元,退稅多少?
答: 你好,如果退稅率為13%,就是退稅21492.99元,免抵34652.95-21492.99

