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魔幻的鮮花
于2019-09-07 13:37 發布 ??1511次瀏覽
佟老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2019-09-07 13:39
你好,可以加計抵減的,不留底,是繳納時做其他收益處理
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請問查到往年的賬冊里面的進項稅和銷項稅賬上跟報表的金額不一致,該如何處理?
答: 你好 去檢查你們上年的申報數據 和你們做賬的數據是否一致。 你檢查下賬上是不是結轉的時候金額沒結轉對導致的
如果當期有進項稅,沒有銷項稅,可以加急抵減嗎?加急抵減的金額可以做留底嗎?
答: 你好,可以加計抵減的,不留底,是繳納時做其他收益處理
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師是不是能視同銷售貨物的可以進項稅額可以從銷項稅額中扣除嗎
答: 同學你好,是的哈,視同銷售了,已經算增值稅的銷項了,對應的進項是可以抵扣的哈
(1)不應該是進項稅額嗎?自產自用(2)進項稅額(3)視同銷售 銷項稅額(4)銷項稅額 捐贈
討論
垃圾發電即征即退,假如我銷項稅額130萬,進項稅額13萬,我這邊退稅金額是130萬,還是117萬
老師,我公司本月銷項稅額為10000,進項稅額為一張9000的票,我可以認證這張票后本月用7000,下月留抵2000備用嗎?
為什么銷項稅額記貸方,進項稅額記借方
只有銷項稅額沒有進項稅額 報稅時填寫銷項稅額進去以后 是不是就可以了
佟老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
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