老師,我想問一下,我們是一家電商公司目前也銷售電 問
您好,收到 “機動車” 標識的進項發票時,根據購買方情況開具相應發票。 、若購買方為個人且自用,開具機動車銷售統一發票; 若購買方為企業且用于銷售或經營活動,開具增值稅專用發票。 有真實交易就可以。 答
固定資產3月購入入賬,借:固定資產 142218.81 應交 問
借:固定資產清理 142,218.81 貸:固定資產 142,218.81 借:銀行存款 188,605.04 貸:固定資產清理 166,907.12 應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額)21,697.92 借:固定資產清理 24,688.31 貸:資產處置損益 24,688.31 答
老師你好,請問可轉債,轉為股票之后,是否不能像債權 問
是,轉為股票之后, 不能像債權那樣收利息。 答
可以先開發票后付款嗎 問
你好,可以的,操作沒問題。 答
一般納稅人簡易計稅異地申報預繳稅款時會計分錄 問
不需要計提 預交的要做 借應交稅費應交增值稅預繳增值稅 貸銀行存款 答

可以做借:應付職工薪酬-福利費 貸庫存現金 借:管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 -福利費嗎,這樣做對嗎
答: 你好,是這樣的,可以
福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金還是:借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金
答: 您好,分錄二是正確的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
借:管理費用等--福利費 貸:應付職工薪酬--福利費借:應付職工薪酬--福利費 貸:銀行存款/庫存現金,可以直接做借管理費用—福利費,貸現金嗎?
答: 你好,不可以的,這樣不利于數據統計


Z 追問
2018-12-03 18:26
莊老師 解答
2018-12-03 18:51