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于2018-12-03 16:53 發布 ??607次瀏覽
牛老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-12-03 17:12
你好,建議,借管理費用或銷售費用-業務經費,貸其他應付款。支付時借其他應付款貸銀行存款。
2333333 追問
2018-12-03 17:16
可以計入福利費嗎,如果計入福利費,是不是要借:應付職工薪酬-福利費 貸:其他應收款 然后借:管理費用 貸:應付職工薪酬-福利費
牛老師 解答
2018-12-03 17:18
可以的,內部員工發生的可以計入福利費。分錄貸其他應付款比較好。
2018-12-03 17:25
計入福利費 怎么寫呢
2018-12-03 17:36
我有點不明白什么情況下就 要計入應付職工薪酬-福利費當中,是不是計入了應付職工薪酬的都要在管理費用那提現
2018-12-03 18:14
你好,是的,計提時,借管理費用-職工薪酬-福利費,貸應付職工薪酬-福利費。
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我們公司19年對公打款出去了30萬,一直掛賬,對方19開了發票,但是我們現在才收到發票,應該怎么處理呢?
答: 你好,是什么類的發票?是商品還是費用?
收到這樣的發票怎么掛賬
答: 您好 請問您購入裝飾材料做什么用途
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到這樣一張發票要如何掛賬
答: 您好,可以計入管理費用-招待費 貸:其他應付款
公戶上面收到了錢一定要開發票嗎?不開是不是會一直有掛賬?
討論
收到一張5萬的發票,但是目前賬上只有兩萬,剩下的3萬怎么掛賬,下次付給他三萬就不需要再開發票了
收到掛靠企業交來的發票怎么記賬
請問收到之前己付款但未掛賬的發票怎么處理
你好,公司名稱變更,之前開過的發票掛賬,還能收到款嗎?
牛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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2018-12-03 17:16
牛老師 解答
2018-12-03 17:18
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2018-12-03 17:25
2333333 追問
2018-12-03 17:36
牛老師 解答
2018-12-03 18:14