
上月多計提費用10700元,如何沖回多計提部分,本月發生費用9803元,月末如何結轉到本年利潤
答: 你好,之前的分錄是怎么做的?借管理費用貸其他應付款嗎?
老師,我這一期的利潤可能很多,我能多計提一些費用嗎?
答: 你好 實際發生的成本費用沒有回來發票可以計提 一下
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 工作中是先結轉本年利潤 在計提所得稅費用 還是先計提所得稅費用 在結轉本年利潤呢如果沒結轉本年利潤,先計提所得稅費用 那哪來的利潤表
答: 年終結賬的時候是先計提所得稅費用,然后結轉損益,在把本年利潤結轉到未分配利潤,在計提法定盈余公積,最后再把利潤分配_盈余公積轉到利潤分配未分配利潤,順序

