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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2018-12-02 10:35

,內賬借:管理費用480元貸:庫存現金480元,這樣可以嗎?外賬應怎樣分錄
你們的內賬是否反映應交稅費的實際發生額

深呼吸 追問

2018-12-02 10:38

我們是小規模,我是新手,小企業,老板也沒說什么

深呼吸 追問

2018-12-02 10:39

老師,正規應怎樣做內、外

佟老師 解答

2018-12-02 10:40

是這樣,如果你內賬只反映收付,就可以按照你這個方法記錄

深呼吸 追問

2018-12-02 10:41

那現在外賬也要做了,外賬應怎樣分錄?

佟老師 解答

2018-12-02 10:43

1)購入專用設備時,
借:管理費用(價稅合計額)
貸:銀行存款/庫存現金/應付賬款
抵減增值稅應納稅額時,
借:應交稅費——應交增值稅
貸:管理費用
2)支付技術維護費時,
借:管理費用
貸:銀行存款/現金
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅
貸:管理費用

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,內賬借:管理費用480元貸:庫存現金480元,這樣可以嗎?外賬應怎樣分錄 你們的內賬是否反映應交稅費的實際發生額
2018-12-02 10:35:59
你好,把發票原件計入費用分錄后面 減免的時候可以不需要附件
2019-07-11 17:31:48
你好,可以的,等需要抵扣直接做轉賬就行。
2019-07-11 17:26:08
你好,按合計820計入管理費用
2017-07-06 14:31:42
您好,一般情況下,實際抵扣時,借;應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸;應交稅費-應交增值稅-減免稅。
2018-01-14 22:32:00
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