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鐺鐺
于2018-12-01 17:07 發布 ??684次瀏覽
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2018-12-01 17:09
借應交稅費一應交增值稅(轉出未交增值稅),貸應交稅費一未交增值稅
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直接繳納的稅款不通過應交稅費嗎,那怎么做分錄呢
答: 繳納什么呢
上月收到銷售款,但是未開票,分錄是借:銀行,貸:預收 應交稅費-銷項,本月開票如何掛賬做分錄。
答: 你好 借預收賬款 貸主營業務收入
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,應交稅費月末金額在貸方40280.63,月末做分錄什么做
答: 借應交稅費一應交增值稅(轉出未交增值稅),貸應交稅費一未交增值稅
老師,在3月份多扣了個稅,4月份在工資中補發了多扣的個稅,但是現在應交稅費—應交個稅中有余額,就是3月份多扣的,怎么做分錄把應交個稅分錄做平??
討論
出售金融資產時的應交稅費怎樣做分錄
老師您好,我有筆分錄做錯,我結轉了應交稅費,我現在怎么做分錄紅沖這筆分錄
應交稅費是負數!我現在交了一筆,應該怎么做分錄?
你好,吳老師,外賬做收入不開票,要做分錄應交稅費嗎?””
莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
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