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Echo
于2020-08-05 10:50 發布 ??1245次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-08-05 10:51
你好 借預收賬款 貸主營業務收入
Echo 追問
2020-08-05 11:02
稅金不體現嗎
meizi老師 解答
2020-08-05 11:06
你好 你看你上次不是已經做了銷項稅了 所以不體現了
2020-08-05 11:08
上月掛的和實際開票,預收賬款差異0.01,這個怎么處理
2020-08-05 11:10
你好 到時你月末或者年末 調整這個差異到營業外收入或者營業外支出去調整
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老師,在3月份多扣了個稅,4月份在工資中補發了多扣的個稅,但是現在應交稅費—應交個稅中有余額,就是3月份多扣的,怎么做分錄把應交個稅分錄做平??
答: 借應交稅費貸應付職工薪酬。
出售金融資產時的應交稅費怎樣做分錄
答: 計提時沖減投資收益 ,借投資收益 貸應交稅費-轉讓金融商品應交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問老師月末應交稅費借方有余額,怎么做分錄
答: 同學,你好,借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
就是農村集體經濟種養殖是免稅的,實現收入時需要確定稅費嗎?做分錄時貸方只做了收入,沒有做應交稅費的分錄
討論
直接繳納的稅款不通過應交稅費嗎,那怎么做分錄呢
老師您好,我有筆分錄做錯,我結轉了應交稅費,我現在怎么做分錄紅沖這筆分錄
應交稅費是負數!我現在交了一筆,應該怎么做分錄?
你好,吳老師,外賬做收入不開票,要做分錄應交稅費嗎?””
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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Echo 追問
2020-08-05 11:02
meizi老師 解答
2020-08-05 11:06
Echo 追問
2020-08-05 11:08
meizi老師 解答
2020-08-05 11:10