
您好,我是工會會計,收到上級補助,借:銀行存款,貸:上級補助收入。現在要用這筆錢搞活動,請問支出時怎么做分錄?
答: 您好,您這是一筆什么性質的補助,是專款專用的話,那就只能用于補貼協議規定的項目,這不可以用來搞非這個項目的活動,不是專款專用的,那就和正常的資金支出一樣處理。
請問老師,前期預付了一筆款項,我記入預付了,借預付,貸銀行存款,然后只支出了其中一部分,該怎么做分錄,間隔一段時間后,對方把前期還剩余未支付的款項退還我們,這樣分錄分別該怎么做請問下
答: 你好,支出的是費用嗎? 支出部分時,借管理費用等 貸預付賬款 退回來時借銀行存款 貸預付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
前期預付了一筆款項,我記入預付了,借預付,貸銀行存款,然后只支出了其中一部分,該怎么做分錄,間隔一段時間后,對方把前期還剩余未支付的款項退還我們,這樣分錄分別該怎么做
答: 比如預付原材料 借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 剩余款項退回 借:銀行存款 貸:預付賬款

