請(qǐng)問老師,前期預(yù)付了一筆款項(xiàng),我記入預(yù)付了,借預(yù)付,貸銀行存款,然后只支出了其中一部分,該怎么做分錄,間隔一段時(shí)間后,對(duì)方把前期還剩余未支付的款項(xiàng)退還我們,這樣分錄分別該怎么做請(qǐng)問下
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于2018-11-18 19:21 發(fā)布 ??665次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
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直接按實(shí)際打款支出,借:事業(yè)支出
貸:銀行存款
錢未打出去的,不用計(jì)算事業(yè)支出
2017-07-11 20:27:56

您好,您這是一筆什么性質(zhì)的補(bǔ)助,是??顚S玫脑?,那就只能用于補(bǔ)貼協(xié)議規(guī)定的項(xiàng)目,這不可以用來搞非這個(gè)項(xiàng)目的活動(dòng),不是??顚S玫?,那就和正常的資金支出一樣處理。
2019-05-30 16:39:03

你好,支出的是費(fèi)用嗎? 支出部分時(shí),借管理費(fèi)用等 貸預(yù)付賬款 退回來時(shí)借銀行存款 貸預(yù)付賬款
2018-11-18 19:23:29

比如預(yù)付原材料
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:預(yù)付賬款
剩余款項(xiàng)退回
借:銀行存款
貸:預(yù)付賬款
2018-11-17 20:01:19

您好,分錄,借;應(yīng)付職工薪酬-工資,716607,貸;應(yīng)付職工薪酬-住房公積金,91080,應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保,18216,應(yīng)付職工薪酬-失業(yè),9108,應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老,72864,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,2925,現(xiàn)金或者銀行存款,910800
2017-04-02 14:28:30
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