
老師我們單位收到一部分錢,借,銀行存款,貸其他收入,支出時借事業支出,貸銀行存款,可由于一部分人的卡號錯誤,其中少部分錢退回來了,這時怎么做分錄?
答: 直接按實際打款支出,借:事業支出 貸:銀行存款 錢未打出去的,不用計算事業支出
您好,我是工會會計,收到上級補助,借:銀行存款,貸:上級補助收入。現在要用這筆錢搞活動,請問支出時怎么做分錄?
答: 您好,您這是一筆什么性質的補助,是專款專用的話,那就只能用于補貼協議規定的項目,這不可以用來搞非這個項目的活動,不是專款專用的,那就和正常的資金支出一樣處理。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
前期預付了一筆款項,我記入預付了,借預付,貸銀行存款,然后只支出了其中一部分,該怎么做分錄,間隔一段時間后,對方把前期還剩余未支付的款項退還我們,這樣分錄分別該怎么做
答: 比如預付原材料 借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 剩余款項退回 借:銀行存款 貸:預付賬款

