
老師我們單位收到一部分錢,借,銀行存款,貸其他收入,支出時借事業支出,貸銀行存款,可由于一部分人的卡號錯誤,其中少部分錢退回來了,這時怎么做分錄?
答: 直接按實際打款支出,借:事業支出 貸:銀行存款 錢未打出去的,不用計算事業支出
前期預付了一筆款項,我記入預付了,借預付,貸銀行存款,然后只支出了其中一部分,該怎么做分錄,間隔一段時間后,對方把前期還剩余未支付的款項退還我們,這樣分錄分別該怎么做
答: 比如預付原材料 借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 剩余款項退回 借:銀行存款 貸:預付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,前期預付了一筆款項,我記入預付了,借預付,貸銀行存款,然后只支出了其中一部分,該怎么做分錄,間隔一段時間后,對方把前期還剩余未支付的款項退還我們,這樣分錄分別該怎么做請問下
答: 你好,支出的是費用嗎? 支出部分時,借管理費用等 貸預付賬款 退回來時借銀行存款 貸預付賬款

