
會計分錄借: 應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)作為內賬的時候,是不是不用記錄 貸 應交稅費 的?
答: 如果你這個收入是內帳收入,沒有交稅的話,可以不用確認應交稅費
老師,發生銷售折讓會計分錄,折讓的分錄對嗎銷售折讓的會計分錄借:應收賬款貸:主營業務收入應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)折讓:借:應收賬款 -貸:主營業務收入 -10619.47應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) -1380.55
答: 你好,直接按照折扣之后的來做賬務處理就可以的。這個是銷售折扣的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
發票紅沖分錄是不是這樣的?借:應收賬款貸:主營業務收入 應交稅費~增值稅紅沖的時候借:應收賬款(負數)貸:主營業務收入(負數) 應交稅費~增值稅(負數)
答: 您好 如果您是銷售方的話 發票沖紅分錄是這么寫的


雅玲兒 追問
2018-11-17 09:53
辜老師 解答
2018-11-17 09:55